鄂州市图书馆2015年决算、2016年预算公开
收入决算表 | ||||||||||
公开1表 | ||||||||||
编制单位:鄂州市图书馆 | 2015年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,840,693.60 | 4,762,201.60 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,492.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 4,840,693.60 | 4,762,201.60 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,492.00 | ||
20701 | 文化 | 4,340,693.60 | 4,262,201.60 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,492.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 3,990,693.60 | 3,912,201.60 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,492.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
支出决算表 | |||||||||
公开2表 | |||||||||
编制单位:鄂州市图书馆 | 2015年度 | 金额单位: | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,440,212.26 | 3,411,100.69 | 1,029,111.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 4,440,212.26 | 3,411,100.69 | 1,029,111.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 4,440,212.26 | 3,411,100.69 | 1,029,111.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 4,440,212.26 | 3,411,100.69 | 1,029,111.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2016年 收 支 预 算 总 表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项目(按经济科目分类) | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 |
一、财政拨款(补助) | 359.46 | 一、基本支出 | 278.46 | 一、【201】一般公共服务支出 | |
经费拨款(补助) | 359.46 | 工资福利支出 | 157.77 | 二、【202】外交支出 | |
纳入预算管理的非税收入安排的拨款(不含基金) | 商品和服务支出 | 38.35 | 三、【203】国防支出 | ||
专项收入 | 对个人和家庭的补助支出 | 82.34 | 四、【204】公共安全支出 | ||
行政事业性收费收入 | 二、项目支出 | 156.00 | 五、【205】教育支出 | ||
罚没收入 | 专项性公用支出 | 40.00 | 六、【206】科学技术支出 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 其中:大型会议费 | 七、【207】文化体育与传媒支出 | 434.46 | ||
其他非税收入 | 购置项目 | 40.00 | 八、【208】社会保障和就业支出 | ||
政府性基金拨款 | 其他专项性公用支出 | 九、【209】社会保险基金支出 | |||
二、事业收入(不含非税收入) | 基本建设支出 | 十、【210】医疗卫生与计划生育支出 | |||
三、事业单位经营收入 | 其他项目支出 | 116.00 | 十一、【211】节能环保支出 | ||
四、其他收入 | 三、事业单位经营支出 | 十二、【212】城乡社区支出 | |||
五、上级补助收入 | 25.00 | 四、政府统筹 | 十三、【213】农林水支出 | ||
六、附属单位上缴收入 | 五、对附属单位补助支出 | 十四、【214】交通运输支出 | |||
六、上缴上级支出 | 十五、【215】资源勘探电力信息等支出 | ||||
十六、【216】商业服务业等支出 | |||||
十七、【217】金融支出 | |||||
十八、【219】援助其他地区支出 | |||||
十九、【220】国土海洋气象支出 | |||||
二十、【221】住房保障支出 | |||||
二十一、【222】粮油物资储备支出 | |||||
二十二、【223】国有资本经营预算支出 | |||||
二十二、【227】预备费 | |||||
二十四、【229】其他支出 | |||||
二十五、【230】转移性支出 | |||||
二十六、【231】债务还本支出 | |||||
二十七、【232】债务付息支出 | |||||
二十八、【233】债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 384.46 | 本 年 支 出 合 计 | 434.46 | 本 年 支 出 合 计 | 434.46 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 结 转 下 年 | 结 转 下 年 | |||
八、上年结余、结存 | 50.00 | ||||
其中:上年专项结转 | 50.00 | ||||
纳入预算管理的政府性基金结转 | |||||
其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 434.46 | 支 出 总 计 | 434.46 | 支 出 总 计 | 434.46 |